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風險控制視角下的企業(yè)審計管理模式研究 本書以風險控制視角下的企業(yè)審計管理模式為研究對象,以企業(yè)內(nèi)部審計的發(fā)展歷程為切入點,結(jié)合企業(yè)內(nèi)部審計的定義與內(nèi)涵、模式、作用與角色展開論述。闡述了企業(yè)內(nèi)部審計程序、審計機構(gòu)與審計人員、審計管理方法以及控制及其評價。分析了該視角下的風險導向企業(yè)內(nèi)部審計模式,并基于此,探討了審計垂直管理模式、分級管理模式和集中管理模式,并進一步深入研究了審計管理策略。
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