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內部審計
《高等院校應用型本科財會系列特色教材:內部審計》從基本原理簡介、行為規(guī)范描述、工作前提概述、操作步驟展示、實踐方法介紹和支持措施闡釋等方面全面地闡述了企業(yè)(公司)內部審計機制形成和完善的原理與方法,并且運用系統化、規(guī)范化的方法對內部審計與公司風險管理和內部控制之間的關聯關系進行了說明。公司內部審計是公司進行有效內部管理所必須實施的一種獨立、客觀的自我監(jiān)督、自我控制、經營規(guī)范保證與服務咨詢活動,其根本目的是為公司增加價值并提高經營效果與效率。
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