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審計學(xué)

審計學(xué)

定  價:46 元

        

  • 作者:韓曉梅 著
  • 出版時間:2021/3/1
  • ISBN:9787040556827
  • 出 版 社:高等教育出版社
  • 中圖法分類:F239.0 
  • 頁碼:
  • 紙張:
  • 版次:1
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本書是江蘇省“十三五”重點教材。本書圍繞**的注冊會計師審計相關(guān)法律、法規(guī)和專業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以注冊會計師審計的基本理論、基本知識和基本方法為主線,系統(tǒng)介紹了審計職業(yè)、準(zhǔn)則規(guī)范及相關(guān)業(yè)務(wù),并重點分析了審計的業(yè)務(wù)循環(huán)、主要程序與工作成果。具體而言,本書共分為十二章,第一章至第四章主要闡述了審計職業(yè)的特點、審計目標(biāo)、審計要素、審計準(zhǔn)則及職業(yè)道德規(guī)范、審計業(yè)務(wù)范圍、審計程序和審計風(fēng)險評估與應(yīng)對等內(nèi)容。第五章至第九章主要介紹了財務(wù)報表各業(yè)務(wù)循環(huán)的基本概念、控制測試和實質(zhì)性程序。第十章主要針對期初余額審計、期后事項審計等特殊事項審計工作進(jìn)行論述和說明。第十一章著重闡述了審計報告的定義、類型、審計意見的類型等內(nèi)容。第十二章系統(tǒng)介紹了內(nèi)部控制審計的相關(guān)內(nèi)容,包括內(nèi)部控制審計的概念和范圍、內(nèi)部控制審計流程和內(nèi)部控制審計報告。本書可作為經(jīng)管專業(yè)核心課程教材。
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