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內部審計

內部審計

定  價:48 元

        

  • 作者:李雪主編
  • 出版時間:2022/8/1
  • ISBN:9787542971234
  • 出 版 社:立信會計出版社
  • 中圖法分類:F239.45 
  • 頁碼:214
  • 紙張:
  • 版次:1
  • 開本:26cm
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本教材針對黨和國家對我國內部審計的新要求、新規(guī)定以及國際組織的最新規(guī)則, 將全書分為三大部分, 共計十二章。通過借鑒國際內部審計慣例和經驗, 本書充分反映了我國企業(yè)內部審計理論與實踐發(fā)展的現狀和趨勢, 力求做到理論聯(lián)系實際, 既闡述了內部審計的基本理論, 又詳細介紹了內部審計的實踐主軸, 同時對我國內部審計在促進市場經濟發(fā)展的過程中所涉及的業(yè)務拓展, 如風險管理、內部控制、公司治理、信息系統(tǒng)等幾大領域也進行了闡述。本書引入了二維碼技術, 將時效性較強的一些知識及相關拓展內容, 以二維碼形式嵌入書中, 學生及其他閱讀者通過掃碼可獲取大量的多媒體學習資源, 從而從靜態(tài)的知識獲取轉變?yōu)槔脤崟r更新的圖片、動畫和視頻等網絡在線信息資源進行的動態(tài)的學習, 更具時效性, 不斷增強學生的自主學習、情景學習、協(xié)作學習效果。
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